Définir les valeurs par défaut des paramètres facturation
L’onglet Valeurs par défaut permet de définir les valeurs à prendre en compte par défaut lors de la saisie des pièces commerciales.
L’onglet Valeurs par défaut permet de définir les valeurs à prendre en compte par défaut lors de la saisie des pièces commerciales.
La fenêtre Paramètres de numérotation permet de définir la numérotation des éléments (pièces commerciale, tiers, etc.). Pour effectuer les paramétrages, accédez aux Paramètres de numérotation (Dossier > Paramètres > Numérotation)…
Dans la fenêtre Paramètres TVA, cliquez sur l’onglet correspondant aux données à modifier.
Le relevé de comptes permet d’obtenir la liste des factures et avoirs soldés ou non pour les clients ou les fournisseurs assujettis au relevé de factures.
Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes …
Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.
Ces renseignements figurent au bas de la pièce commerciale. Vous ne pouvez pas les modifier à l’exception de quelques zones.
Cette commande vous permet d’effectuer un règlement pour une ou plusieurs pièces fournisseurs.
La gestion des tarifs s’effectue avec la grille tarifaire des fiches articles.
Selon votre activité, vous pouvez être amené à gérer vos articles d’après une structure particulière.
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