Résultats pour "saisi au kil"

Intégrer et comptabiliser des factures d’achat 

Importez des factures d’achat que vous avez éventuellement scannées et comptabilisez les écritures d’achat dans les journaux comptables sans avoir à les saisir. Prérequis Vous avez préalablement activé le service connecté Sage Automatisation des achats dans votre dossier. Intégration des factures Accédez à l’Automatisation des achats. Traitements > Automatisation des achats Intégrez une ou plusieurs

Gestion commerciale

Modifier une écriture comptable provenant de la gestion 

Après validation d’une facture, une écriture comptable est automatiquement générée. Vous pouvez modifier certains champs de cette écriture comptable si besoin. Cette écriture ne doit pas avoir été validée. Ventes > Factures > bouton Ouvrir l’écriture A partir de la liste des factures, cliquez sur le bouton Ouvrir l’écriture. Dans la fenêtre de saisie au

Comptabilité

Calculer les frais kilométriques 

Le barème kilométrique permet de calculer le montant des remboursements kilométriques dans le cas où l’entreprise rembourse les frais et indemnités kilométriques de déplacements en se basant sur le barème kilométrique de l’administration fiscale.

Comptabilité

Créer un compte : onglet Options 

Accédez à l’onglet Options de la fiche de création de compte. Listes > Plan de comptes > Créer > onglet Options Cochez l’option Utilisable afin que le compte créé puisse être utilisé en saisie. Pour diverses raisons, il se peut que l’on interdise l’utilisation d’un compte en saisie. exemple Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN

Comptabilité

Afficher la liste des écritures non pointées 

Traitements > Rapprochement bancaire > option Créer un rapprochement bancaire via Bankin’ – Pointer Lorsque vous effectuez un rapprochement bancaire via Bankin’, la liste des écritures non pointées s’affiche systématiquement lors du pointage de vos opérations bancaires. Cette liste affiche une écriture Cette liste affiche par défaut l’écriture comptable correspondant à l’opération bancaire à pointer.

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette

Gestion commerciale

Gérer la liste des avoirs fournisseurs 

Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes

Gestion commerciale

Créer une pièce commerciale fournisseur 

Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.

Gestion commerciale

Gérer la liste des pièces fournisseurs 

Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant

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