Résultats pour "enregistrement fournisseur"

Gestion commerciale

Gérer le stock multi-dépôts 

Cette commande vous permet de suivre avec exactitude les stocks des différents dépôts de votre entreprise (entrepôts, boutiques, siège social, etc.). Enregistrement de vos différents dépôts Affectation d’un article à un dépôt Les différents dépôts de stockage de l’article sont indiqués dans la fiche Article (onglet Dépôt). Si vous saisissez plusieurs dépôts pour un même article, un

Gestion commerciale

Activer les fonctions de paiement en ligne 

L’activation des fonctions de paiement en ligne (PayPal, Stripe, Go Cardless) peut se faire : A l’enregistrement de la première facture ; Dans les paramètres du dossier. Lorsque vous connectez un fournisseur de paiement en ligne à votre dossier, les fonctionnalités suivantes sont disponibles : Possibilité d’activer le Paiement en ligne à la saisie d’une facture ; Lien Payer maintenant permettant

Gestion commerciale

Gérer le paiement en ligne 

Installation Comment activer les fonctions de paiement en ligne (PayPal, Stripe, Go Cardless) ? Comment déconnecter un fournisseur de paiement en ligne ? Que se passe-t-il quand le dossier est connecté à plusieurs fournisseurs de paiement ? Traitement Comment ajouter le bouton Payer maintenant dans les factures ? Quel montant est envoyé au paiement en

Gestion commerciale

Activer le paiement en ligne sur une facture validée 

Lors de l’envoi d’une facture au format PDF, le lien de paiement en ligne n’est pas présent dans l’e-mail ; le dossier est bien connecté à des fournisseurs d’accès mais la case Paiement en ligne n’a pas été cochée lors de l’enregistrement de la facture. Ouvrez la facture validée à modifier. Cochez l’option Paiement en ligne. Cette information reste

Gestion commerciale

Gérer la liste des abonnements 

Ventes ou Achats > Abonnement clients ou Abonnement fournisseurs Cette commande vous permet de générer des factures d’abonnement clients ou fournisseurs c’est-à-dire des factures répétitives et à intervalle de temps régulier (loyer). La génération d’un abonnement implique la génération d’une même facture pour une période donnée. Le principe est le même aussi bien pour une facture clients que pour

Gestion commerciale

Effectuer des traitements de factures clients et fournisseurs 

Après la saisie d’une facture, vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client ou fournisseur.

Gestion commerciale

Saisir un règlement 

Saisissez le règlement de vos pièces de vente.

Comptabilité

Saisir une immobilisation / un crédit-bail 

Saisie d’une immobilisation Immobilisations > Liste des immobilisations > bouton Créer La fiche immobilisation est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d’un crédit-bail. Entête Saisissez le Code de l’immobilisation puis appuyez sur <Tabulation> ou sur <Entrée>. Le curseur passe à la zone suivante. Saisissez le Libellé puis passez à la zone suivante. Déterminez

Comptabilité

Générer des écritures 

Un assistant vous aide à paramétrer et générer le journal comptable.

Gestion Commerciale

Effectuer des virements fournisseurs 

Pour effectuer un virement SEPA, vous devez avoir souscrit au service qui vous autorise à utiliser les fonctions SEPA de votre logiciel. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet Sage. Prérequis Pour avoir accès à ce mode de paiement vous devez avoir au préalable : un mode de paiement de type Virement

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