Résultats pour "saisir une facture d achats"

Gestion commerciale

Saisir un acompte 

Un acompte correspond à un règlement partiel à valoir sur le montant total d’une somme à payer.  Le montant de l’acompte est déduit du solde dû. Vous pouvez saisir un acompte à partir des pièces commerciales (devis, commande, facture) non soldées. Lorsque vous saisissez un acompte, Sage 50 génère automatiquement une facture d’acompte.

Gestion commerciale

Saisir un règlement fournisseur 

Cette commande vous permet d’effectuer un règlement pour une ou plusieurs pièces fournisseurs.

Intégrer et comptabiliser des factures d’achat 

Importez des factures d’achat que vous avez éventuellement scannées et comptabilisez les écritures d’achat dans les journaux comptables sans avoir à les saisir. Prérequis Vous avez préalablement activé le service connecté Sage Automatisation des achats dans votre dossier. Intégration des factures Accédez à l’Automatisation des achats. Traitements > Automatisation des achats Intégrez une ou plusieurs

Gestion commerciale

Copier-coller des lignes d’articles 

Sage 50 vous permet de copier des lignes d’articles présentes dans une pièce commerciale afin de les coller dans une autre pièce commerciale. Exemple : Vous avez créé un devis qui comprend des remises. Si vous souhaitez utiliser ces remises dans un autre devis, vous pouvez copier les lignes du devis existants et les coller

Comptabilité

Encaissement et Paiement 

Saisies > Paiement ou Encaissement ou Traitements > TVA Encaisser un règlement client ou payer un règlement à un fournisseur Les guides de saisie Paiement et Encaissement permettent d’enregistrer respectivement les règlements à vos fournisseurs et ceux de vos clients. Le principe est similaire à l’enregistrement des factures Clients ou Fournisseurs mais quelques particularités viennent s’y ajouter.

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée 

Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la

Comptabilité

Définir les paramètres TVA 

Dans la fenêtre Paramètres TVA, cliquez sur l’onglet correspondant aux données à modifier.

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette

Gestion commerciale

Gérer la liste des avoirs fournisseurs 

Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes

Gestion commerciale

Gérer la liste des commandes fournisseurs 

A partir de la liste des commandes fournisseurs, vous pouvez créer, modifier, supprimer une ou plusieurs commande(s) ou effectuer certains traitements (transfert en BL, transfert en facture, etc.).

Affiner la recherche

Saisissez d'autres termes dans la barre de recherche et filtrez la catégorie.

Recherches populaires : 

Consultez toutes nos ressources.