La facturation électronique
Anticiper la facturation électronique : commencez par vérifier certaines informations puis lancez l’assistant de mise en conformité avec la facturation électronique…
Anticiper la facturation électronique : commencez par vérifier certaines informations puis lancez l’assistant de mise en conformité avec la facturation électronique…
Pour rendre conforme les données à la facturation électronique, accédez à l’Assistant de mise en conformité (Traitements > Facturation électronique > Assistant de mise en conformité) pour analyser les données…
Effectuez le règlement automatique de vos factures pour gagner du temps.
Après validation d’une facture, vous constatez des erreurs dans cette facture. Vous pouvez la rectifier par la création d’un avoir et d’une nouvelle facture générée automatiquement.
Lors de la validation d’une facture de vente, d’une facture d’acompte ou d’un avoir, votre logiciel peut générer automatiquement cette pièce au format PDF dans Sage Business Docs et la rattacher à l’écriture comptable correspondante.
Dans le cadre de la loi anti-fraude et en cas de contrôle fiscal, le journal des événements légaux vous permet de consulter la liste des factures, écritures et avoirs et que vous avez supprimés.
Lors de l’envoi d’une facture avec Chorus Pro, plusieurs messages peuvent s’afficher pour expliquer la raison de l’échec d’envoi de cette facture avec Chorus Pro.
Modifiez si besoin certains éléments des factures client validées (tels que l’adresse, le nom du contact, le mode de paiement, etc.).
La fenêtre Paramètres de facturation contient des informations variées : mentions NRE, affichage de messages d’alerte lors de la saisie des pièces commerciales, etc.
Les factures d’acompte générées est accessible depuis la liste qui répertorie toutes les factures d’acompte fournisseurs.
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