Résultats pour "VALIDATION DES 2"

Comptabilité

Définir les dates d’exercice et de période de saisie 

Vous pouvez définir les dates de début et de fin d’exercice dans les paramètres comptabilité de votre dossier.

Gestion commerciale

Solutionner l’échec d’envoi d’une facture avec Chorus Pro 

Lors de l’envoi d’une facture avec Chorus Pro, plusieurs messages peuvent s’afficher pour expliquer la raison de l’échec d’envoi de cette facture avec Chorus Pro.

Gestion commerciale

Modifier une écriture comptable provenant de la gestion 

Après validation d’une facture, une écriture comptable est automatiquement générée. Vous pouvez modifier certains champs de cette écriture comptable si besoin. Cette écriture ne doit pas avoir été validée. Ventes > Factures > bouton Ouvrir l’écriture A partir de la liste des factures, cliquez sur le bouton Ouvrir l’écriture. Dans la fenêtre de saisie au

Comptabilité

Envoyer des écritures en mode Synchro compta 

Cet assistant en trois étapes vous aide à émettre vos données comptables.

Comptabilité

Envoyer des écritures en mode Synchro compta + 

Cet assistant vous aide à émettre vos données comptables. Etape : Paramètres Vous devez sélectionner les écritures à transmettre. Choisissez dans la liste déroulante le type d’écritures à envoyer : Toutes : toutes les écritures (déjà synchronisées ou non) saisies depuis le début d’exercice seront synchronisées. Nouvelles : les écritures créées, modifiées, supprimées depuis la dernière émission

Comptabilité

Gérer la liste des écritures 

La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu’elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées. Accédez à la liste des écritures. Listes > Ecritures ou à partir de l’accueil – onglet Bureau – tuile Ecritures Cliquez sur l’un des boutons suivants afin d’afficher les écritures par :

Comptabilité

Encaissement et Paiement 

Saisies > Paiement ou Encaissement ou Traitements > TVA Encaisser un règlement client ou payer un règlement à un fournisseur Les guides de saisie Paiement et Encaissement permettent d’enregistrer respectivement les règlements à vos fournisseurs et ceux de vos clients. Le principe est similaire à l’enregistrement des factures Clients ou Fournisseurs mais quelques particularités viennent s’y ajouter.

Comptabilité

Enregistrer une écriture 

Indépendamment du mode de saisie utilisé, lorsque la pièce est saisie et soldée vous devez l’enregistrer en comptabilité, soit de manière provisoire, soit de manière définitive.

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée 

Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la

Comptabilité

Effectuer la saisie standard des écritures 

Saisies > Saisie standard Ce mode de saisie permet d’enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.). A titre d’exemple, nous allons détailler

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