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Gestion Commerciale

Régler automatiquement une facture 

Effectuez le règlement automatique de vos factures pour gagner du temps.

Comptabilité

Envoyer des écritures en mode Synchro compta + 

Cet assistant vous aide à émettre vos données comptables. Etape : Paramètres Vous devez sélectionner les écritures à transmettre. Choisissez dans la liste déroulante le type d’écritures à envoyer : Toutes : toutes les écritures (déjà synchronisées ou non) saisies depuis le début d’exercice seront synchronisées. Nouvelles : les écritures créées, modifiées, supprimées depuis la dernière émission

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur rapides 

Saisies > Facture/avoir fournisseur rapide ou Facture/avoir client rapide Les saisies rapides d’un avoir ou d’une facture, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée 

Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la

Comptabilité

Effectuer la saisie standard des écritures 

Saisies > Saisie standard Ce mode de saisie permet d’enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.). A titre d’exemple, nous allons détailler

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette

Gestion commerciale

Détail des pièces fournisseurs 

Gestion > Achats > Détail pièces fournisseurs Cette fenêtre vous permet d’obtenir des informations détaillées sur chaque pièce commerciale d’achat (commande, bon de réception, facture, facture d’acompte, avoir, etc.) qui a été saisie. Options d’affichage Plusieurs options vous permettent d’affiner le résultat : Vous pouvez afficher la liste des pièces par fournisseur (Tous les fournisseurs ou un fournisseur précis)

Gestion commerciale

Gérer la liste des pièces fournisseurs 

Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant

Gestion commerciale

Créer une pièce commerciale client 

Les bons de commande et les bons de livraison sont uniquement gérés en contrat Standard et Premium. Le principe de création d’un devis est similaire à celui d’une commande, d’une facture, d’un avoir, d’un bon de livraison. De nombreuses zones sont communes aux différentes fenêtres. A partir de la liste de la pièce commerciale, cliquez

Gestion commerciale

Afficher le détail des pièces clients 

Cette fenêtre vous permet d’obtenir des informations détaillées sur chaque pièce commerciale de vente (devis, commande, facture, facture d’acompte, bon de livraison, etc.) qui a été saisie.

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