Résultats pour "annuler un transfert en facture"

Gestion commerciale

Gérer la liste des devis/proforma 

Cette liste affiche tous les devis/proforma existants. La création de devis/proforma ne génère aucun mouvement dans les statistiques. Vous pouvez, à partir de cette fenêtre, créer, modifier, supprimer un devis et effectuer certains traitements (transfert, validation, etc.). Création de devis Pour plus d’informations, consultez l’article dédié à la création de devis. Modification d’un devis Ouvrez

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures clients 

Cette liste répertorie toutes les factures clients. Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de livraison validé, soit à partir d’un devis, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande, bon de livraison ou devis. Vous pouvez à partir

Gestion commerciale

Effectuer des remises en banque 

Ce traitement permet de marquer les règlements que vous allez remettre à la banque. Sage 50 gère plusieurs types de remises magnétiques : BOR Prélèvements Vous pouvez également éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des chèques (sur rayon et hors rayon) que vous remettez à l’encaissement. Vous devez au préalable : – compléter les

Gestion Commerciale

Effectuer des virements fournisseurs 

Pour effectuer un virement SEPA, vous devez avoir souscrit au service qui vous autorise à utiliser les fonctions SEPA de votre logiciel. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet Sage. Prérequis Pour avoir accès à ce mode de paiement vous devez avoir au préalable : un mode de paiement de type Virement

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