Gérer la liste des règlements fournisseurs
Cette liste regroupe tous les règlements fournisseurs qui existent.
Cette liste regroupe tous les règlements fournisseurs qui existent.
Pour gérer le multi-échéances, vous devez vous assurer d’avoir activé l’option dans vos paramètres de facturation (Dossier > Paramètres > Facturation). Si vous gérez des pièces commerciales multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.) vous devez cocher la case multi-échéances dans l’onglet Échéances de la pièce commerciale. Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour …
Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture, en saisie directe ou issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif.
La liste des fournisseurs présente les mêmes particularités que celle des clients. Cette fenêtre contient au fur et à mesure de leur création, la liste des fournisseurs identifiés par leur code, leur nom, leur famille, le crédit dont ils disposent, etc., suivant le paramétrage des colonnes que vous déterminez.
Pour effectuer un virement SEPA, vous devez avoir souscrit au service qui vous autorise à utiliser les fonctions SEPA de votre logiciel. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet Sage. Prérequis Pour avoir accès à ce mode de paiement vous devez avoir au préalable : un mode de paiement de type Virement …
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