Résultats pour "supprimer un règlement fournisseur"

Gestion commerciale

Gérer les pièces commerciales de vente multi-échéances 

Pour gérer le multi-échéances, vous devez vous assurer d’avoir activé l’option dans vos paramètres de facturation (Dossier > Paramètres > Facturation). Si vous gérez des pièces commerciales multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.) vous devez cocher la case multi-échéances dans l’onglet Échéances de la pièce commerciale. Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour

Gestion commerciale

Gérer la liste des avoirs 

Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture, en saisie directe ou issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif.

Gestion commerciale

Gérer la liste des fournisseurs 

La liste des fournisseurs présente les mêmes particularités que celle des clients. Cette fenêtre contient au fur et à mesure de leur création, la liste des fournisseurs identifiés par leur code, leur nom, leur famille, le crédit dont ils disposent, etc., suivant le paramétrage des colonnes que vous déterminez.

Gestion Commerciale

Effectuer des virements fournisseurs 

Pour effectuer un virement SEPA, vous devez avoir souscrit au service qui vous autorise à utiliser les fonctions SEPA de votre logiciel. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet Sage. Prérequis Pour avoir accès à ce mode de paiement vous devez avoir au préalable : un mode de paiement de type Virement

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