Que faire en cas de lettrage déséquilibré sur un compte ?
En cas de lettrage déséquilibré sur un compte, vous devez lancer l’utilitaire de vérification de la base.
En cas de lettrage déséquilibré sur un compte, vous devez lancer l’utilitaire de vérification de la base.
Si un écart de règlement existe entre la facture et le paiement, vous devez effectuer un équilibrage du lettrage.
A tout moment, vous pouvez annuler le lettrage des mouvements d’un compte.
Lorsque vous effectuez un règlement de factures ou avoirs en Gestion commerciale, une écriture est automatiquement générée dans votre comptabilité. Le lettrage de cette écriture s’effectue automatiquement dans votre comptabilité. Dans votre gestion commerciale Accédez à la liste des factures. Ventes > Factures Sélectionnez la ou les factures ou acomptes à régler. Cliquez sur le …
Le traitement que vous effectuez par cette commande est identique à celui que vous lancez avec le bouton Lettrage auto de la commande Lettrage manuel, à la différence près que vous pouvez lettrer plusieurs comptes en même temps et que seuls les comptes déclarés lettrables sont pris en compte. Traitements > Lettrage automatique Précisez la période pour laquelle vous …
Dans le cas du lettrage manuel, vous effectuez le lettrage d’un compte à la fois. Accédez au Lettrage manuel. Traitements > Lettrage manuel Indiquez le numéro du Compte à lettrer. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez : modifier l’intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Date du et au. cocher les options Brouillard et/ou Simulation. sélectionnez l’option Les …
A tout moment, vous pouvez annuler le lettrage que vous venez d’effectuer ou les lettrages de la séquence, c’est-à-dire depuis l’ouverture de la fenêtre.
Lorsque vous lettrez manuellement des écritures, vous pouvez choisir de faire défiler tous les comptes ou uniquement les comptes ayant des écritures à lettrer. Une préférence vous permet d’effectuer votre choix.
Vous créez un fichier contenant les écritures du mois et qui est compatible avec le logiciel de votre expert-comptable Sage Production Experts.
Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la …
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